日期: 2018-08-15 浏览量:57 来源:阜蒙县经济合作局 责任编辑:阜蒙县人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 阜蒙县经济合作局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 阜蒙县经济合作局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
第三部分 阜蒙县经济合作局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜蒙县经济合作 局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于招商引资及经济合作的方针、政策,研究拟定全县招商引资及经济合作的规定和办法并组织实施
(二)负责全县外资、外贸、外经工作;负责全县外贸出口各项指标统计、考核工作;协调落实国家、省、市对外贸出口企业的各项优惠政策;负责外资引进和统计工作。
(三)负责组织、协调全县重大招商引资活动,制定全县招商引资活动计划及实施方案并组织实施,对招商引资项目进行协调、服务提供有关咨询,负责合作项目的信息通报。认真研究国内外投资动态和信息,组织参加省、市政府组织的商品展销会和制订展会工作规划,指导全县企业参展、拓展国内外市场。
(四)负责全县招商引资工作;研究制定全县招商引资优惠政策,认定引进企业(项目)履约情况,协调政策落实;负责起草和审查全县招商引资合同。
(五)负责全县招商引资工作的调度、汇总、统计、监督和绩效考评等工作;负责招商引资信息的收集和发布;建立招商引资项目库并进行动态管理。
(六)负责全县经济合作工作,组织协调我县与域外合作组织联络与合作;组织、协调招商网络、渠道(包括招商顾问和联络员)的联络和管理。
(七)承包县政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,县经合局设3个内设股室:
(一)行政办公室
协助局领导处理机关日常工作;;拟订局年度工作计划和有关工作制度,督促检查执行情况;负责重要会议的组织和会议决议事项的督办;负责局机关的党建、精神文明建设、计划生育、安全、保卫、统计、人事、财务、文件、培训、档案、接待、老干部、后勤保障等工作。
(二)招商办公室
负责全县对外招商工作;拟定全县招商工作规划、年度计划及招商活动方案,组织开展对外招商活动;负责招商引资的投资环境、投资政策等对外宣传工作;负责检查和考核全县招商任务的分解和落实;负责处理内外商的来信、来访等工作;协调处理内外商在投资过程中遇到的有关问题。
(三)外经外贸办公室
参与研究拟定本县利用外资的地方性政策,负责编制全县利用外资的年度计划和中长期规划,会同有关部门审核报批县外商投资项目的立项和可行性研究报告,负责部、市批项目的合同、章程的转报;参与县招商活动的组织工作,负责本县利用外资报批的行政管理工作;审核外商投资企业合同、章程及其变更;审核报批外商投资企业在境内外设立分支机构;依法对外商投资企业履行合同章程进行监督管理,做好企业开业投产和纠纷的协调处理。
三、部门决算单位构成
阜蒙县经济合作局为一级预算单位
第二部分 阜蒙县经济合作局 2017年度部门决算公开报表
附件:阜新蒙古族自治县经济合作局2017年度部门决算公开报表.xls
第三部分 阜蒙县经济合作局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计 175 万元,包括:
1.财政拨款收入175万元。
2.上年结转和结余2万元,主要是基本支出结转等。
(二)支出总计 175 万元,包括:
1.基本支出57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出40万元,对个人和家庭的补助支出16万元,商品和服务支出50万元。
2.项目支出118万元,主要包括行政事业类等业务支出。
(三)年末结转和结余 2 万元
主要是基本支出等原因形成的结余。
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增加情况。2017年,财政局部门决算收入175万元,比上年减少1193万元,下降682%,收入同比减少的主要原因是企业退税减少。
2.支出增减情况。2017年,经济合作局部门决算总支出175万元,同比减少支出1193万元,下降682%。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜蒙县经济合作局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出175万元,其中:基本支出57万元,项目支出118万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出175万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出99万元,社会保障和就业支出5万元,商业服务业等事务支出68万元,住房保障支出3万元。
1. 一般公共服务支出99万元,包括:
(1)行政运行49万元,主要是行政运行等支出。
(2)一般行政管理事务9万元,主要是管理等支出。
(3)招商引资支出35万元,主要是招商等支出。
(4)其他商贸事务支出6万元。
2. 社会保障和就业支出5万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休5万元,主要是退休等支出。
3.商业服务业等事务支出68万元,包括:
(1)其他涉外发展服务支出68万元,主要是涉外发展等支出。
4. 住房保障支出3万元,包括:
住房公积金3万元,主要是职工住房公积金等支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2017年,财政局部门决算财政拨款支出175万元,同比减少支出1193万元,下降682%。 其中:基本支出减少9万元,下降15.8%;项目支出减少1184万元,下降1003%。基本支出减少的主要原因:节约办公。项目支出减少的主要原因:企业退税减少。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少5万元,主要是公车改革等原因。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年经济合作局机关运行经费支出7万元,与2016年持平。
( 二 )国有资产占用情况
截至2017年12月31日,经济合作局局共有车辆0辆。
( 三 )预算绩效管理工作开展情况
(本单位无此项内容)
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3 .其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4 .上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5 .基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6 .项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7 .“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8 .一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9 .一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
1 0 .一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
1 1 .一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
1 2 .一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
13 .一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14 .一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
15 .一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18 .医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
19 .资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
20 .商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
21 . 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
22 .住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23 .其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
24 .机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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