阜新县委统一战线工作部2024年度部门决算

日期: 2025-08-29 浏览量:81 来源:阜新县委统战部 责任编辑:胡凯 文字大小:

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第一部分 阜新县委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、阜新县委统一战线工作部决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县委统一战线工作部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县委统一战线工作部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件


第一部分 阜新县委统一战线工作部概况

 

一、主要职责

(一)主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。
  3、负责发现、培养党外人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助各民主党派基层组织、县工商业联合会做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
  4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟定全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
  5、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针 政策,支持、帮助各民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
  6、负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士 加强自身建设、发挥作用,调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导企事业、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
  7、参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
  8、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施,领导县民族和宗教事务局依法管理民族宗教事务,协调处理民族和宗教工作中的重大问题,全面促进民族事业发展,促进宗教和谐稳定,协助组织部门做好少数民族干部工作,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
  9、开展港澳海外统一战线工作,贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研。
  10、贯彻执行对台工作方针、政策和法律法规,落实县委、县政府对台工作要求,提出对台工作、涉台事务相关政策性意见。组织、指导、管理、协调全县各乡镇、各部门对台工作,促进我县与台湾经济、文化、科技、教育、体育等领域交流合作,负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道,依法维护台胞合法权益,处理涉台重大活动和重大事件。
  11、统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定,调查研究全县有关侨情和侨务工作 情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。
  12、指导乡镇党委、县委教育工委等统一战线工作,指导协调政府有关部门统一战线工作,协助管理乡镇党委统战工作人员。受县委委托,领导县工商业联合会党组,指导县工商业联合会工作。
  13、研究制定侨联工作计划、发展计划,密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞的正当权益,提供法律咨询、反映诉求等服务工作,并做好化解矛盾、教育引导工作,引导和组织归侨、侨眷参与国家、政治、经济、文化和社会活动。加强与海外侨胞及侨团的联系,开展海内外文化、学术等方面的交流。
  14、负责全县统战系统的实绩考核工作。承担县委统一战线工作领导小组和对台工作领导小组日常工作。
  15、完成县委交办的其他任务。
  (二)内设机构情况
  阜新县委统战部内设机构1个,为办公室(保密工作办公室、台湾事务工作办公室、侨务管理办公室、归国华侨联合会)。负责机关日常运转工作,承担文字综合工作,负责机关退休干部工作,承担阜新县委统一战线工作领导小组办公室日常工作。负责对统一战线理论、方针、政策进行调查研究,收集处理统一战线方面有关信息,承担县统一战线工作重要文稿起草工作,负责县统一战线宣传工作,负责统一战线工作海外统战、党外知识分子统战、民主党派工作、非公经济工作等各项统战工作。负责对台、侨务、侨联事务工作。负责本系统安全生产工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县委统一战线工作部2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

阜新县委统一战线工作部


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计52.39万元,包括:

1.财政拨款收入52.39万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入52.39万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少48.71万元,降低48.18%,主要原因:人员退休及调出。

(二)支出总计52.39万元,包括:

1.基本支出52.39万元,占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出45.50万元;商品和服务支出4.74万元;对个人和家庭的补助2.16万元。

2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少48.71万元,降低48.18%,主要原因:人员退休及调出。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:本单位无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出52.39万元,其中:基本支出52.39万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少48.71万元,降低48.18%,主要原因:人员退休及调出。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的73.40%,其中:基本支出完成年初预算的73.40%,项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出52.39万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出35.01万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)35.01万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的64.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

2.社会保障和就业支出12.12万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2.11万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的209%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.18万元,主要是机关单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的50.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.83万元,主要是机关单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的80.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

3.卫生健康支出1.97万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.97万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的62.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

4.住房保障支出3.29万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.29万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的60.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无三公经费支出。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是本单位无三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。与上年持平,主要是本单位无三公经费支出。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52.40万元,其中:人员经费47.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费4.74万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出4.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少4.83万元,降低50.47%,主要原因是申请公用经费减少

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率为无自评平均分为0分。
  组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金71.38万元,自评平均分88.11分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
  2.项目绩效自评结果。
  本部门在2024年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
  3.部门评价结果。
  2024年度我部门未展开项目部门评价。
  4.财政评价结果。
  2024年度我部门无财政评价项目。


第三部分 名词解释 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

 

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县委统战部2024年度部门决算公开报表.xlsx

 

第五部分 附件

阜新县委统战部2024年度部门(单位)整体绩效自评表.xls

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