阜新县委社会工作部2026年度部门预算

日期: 2026-02-06 浏览量:22 来源:阜新县委社会工作部 责任编辑:胡凯 文字大小:

  

第一部分  中共阜新蒙古族自治县委社会工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  中共阜新蒙古族自治县委社会工作部2026年部门预算情况说明

部分  名词解释

部分  2026中共阜新蒙古族自治县委社会工作部部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

部分 中共阜新蒙古族自治县委社会工作部概况

一、部门职责

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全基层治理体系,指导村(社区)自治、网格化管理、基层服务阵地建设。

统一领导非公有制经济组织、社会组织、新就业群体党建工作,承担县委两新工委日常工作,推进组织覆盖、队伍建设、作用发挥。

统筹信访工作协调、人民建议征集、矛盾纠纷源头化解,推动群众诉求闭环处置。

指导行业协会商会改革与党建,统筹社会工作人才、志愿者队伍建设,推进社工服务体系与志愿服务体系建设。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部为县委工作机关,无下属二级预算单位,实行机关本级独立预算。内设综合办公室基层治理和基层政权建设党建社会服务办公室,人员编制为行政编制、事业编制及工勤编制,按县编委核定数执行。

部分 中共阜新蒙古族自治县委社会工作部2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算152.86万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入152.86万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元

6.上年结转结余0万元。

(二)支出预算152.86万元,其中:

1.基本支出152.86万元;

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加152.86万元,增减变化主要原因为单位账户于2025年4月建户,单位成立前隶属于组织部,2025年预算由县委组织部统一编制,故2025年新成立单位被重新编制年初预算

二、部门管理专项资金情况

2026年,中共阜新蒙古族自治县委社会工作部管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年,中共阜新蒙古族自治县委社会工作部机关运行经费预算为4.43万元,主要包括办公经费工会经费

四、政府采购情况

2026,中共阜新蒙古族自治县委社会工作部安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年,中共阜新蒙古族自治县委社会工作部财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,上年“三公”经费预算数相同。

1.因公出国(境)费0万元。上年“三公”经费预算数相同。

2.公务接待费0万元。上年“三公”经费预算数相同。

3.公务用车购置及运行费0万元。上年“三公”经费预算数相同。

财政拨款预算“三公”经费支出表

                                                       单位:万元

 

项目

金额

2025

2026

合计

0

0

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行费

0

0

六、国有资产占用情况

2026年,中共阜新蒙古族自治县委社会工作部年初预算购置车辆0台,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,中共阜新蒙古族自治县委社会工作部2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共0个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共0,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率为100%2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0

部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 中共阜新蒙古族自治县委社会工作部2026部门预算批复表

附件:中共阜新蒙古族自治县委社会工作部2026年部门预算批复表

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