日期: 2026-02-06 浏览量:74 来源:阜新县委组织部 责任编辑:胡凯 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜新县委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜新县委组织部2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年阜新县委组织部部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 阜新县委组织部概况
一、部门职责
(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式,研究和提出党内生活制度建设的意见,协调、指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作。
(二)考察各镇和县直各部门以及列入县委管理的领导班子,提出调整、配备的意见和建议,办理县管干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续,指导领导班子的思想作风建设,承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
(三)组织领导全县组织人事部门干部管理信息系统网络建设,负责县管干部和各镇及县直单位股级干部档案管理工作。
(四)研究制订干部队伍建设的政策,组织落实培养选拔年轻干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作。
(五)宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度。
(六)检查、督促组织和干部工作,及时向县委反映重要情况,提出建设。
(七)主管干部教育工作,制订干部教育工作的政策、规划,协调、指导、检查各镇和县直单位的干部培训工作,组织县管干部和一定层次干部的培训。
(八)检查、指导、协调知识分子工作,参与制订知识分子政策并检查落实情况,选拔管理县管优秀专家和拔尖人才,选派和管理到基层挂职锻炼的优秀年轻干部。
(九)宏观管理退(离)休干部工作,制订或参与制订退(离)休干部工作政策。
(十)承办县委和上级组织部门交办的其他事务。
二、机构设置
纳入阜新县委组织部2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.阜新县委组织部本级
2.阜新县组织工作服务中心
第二部分 阜新县委组织部2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算727.45万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入727.45万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算727.45万元,其中:
1.基本支出727.45万元;
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2026年预算收支比上年增加30.55万元,增减变化的主要原因为人员增加。
二、部门管理专项资金情况
2026年,阜新县委组织部管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年阜新县委组织部机关运行经费预算为26.59万元,主要包括办公及印刷费1.78万元、邮电费3.46万元、差旅费5.17万元、会议费0万元、福利费2.72万元、日常维护费0.27万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.92万元、办公用房取暖费4.35万元、办公用房物业管理费0元、办公用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出1.92万元。
四、政府采购情况
2026年阜新县委组织部安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年,阜新县委组织部财政拨款预算安排的“三公”经费预算为5万元,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费5万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费5万元,与上年持平)。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2025年 | 2026年 | |
合计 | 5 | 5 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 5 | 5 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 5 | 5 |
六、国有资产占用情况
阜新县委组织部2026年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新县委组织部2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第四部分 2026年阜新县委组织部部门预算批复表
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